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科苑内审
2020年第01期(总第01期)
往期回顾
审计动态

习近平对审计工作作出重要指示

紧紧围绕党和国家工作大局 全面履行职责坚持依法审计完善体制机制 李克强赵乐际会见全国审计机关先进集体和先进工作者代表

中科院召开2020年内部审计工作研讨会 中国内部审计协会关于印发2020年培训计划...
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探索实践
审计研究
提升内部审计工作质量 促进经济高质量发展(审计署李凤雏)
新形势下科研院所内部审计工作模式的探索与实践(兰化所田静,张长春)
审计实务
关于因公出国审计的一些思考(上海分院周国丞)
浅谈研究所与下属企业关联业务管理(物理所刘宁)
案例分析
侵吞单位“小金库”资金的行为应如何定性(中科大王婧整理)
从“小金库”里私吞30余万 一高校系主任获刑3年半(中科大王婧整理)
审计知识问答
小金库知识问答(广州分院彭斌整理) 关联业务知识问答(广州生物院徐静整理)
制度研读
《中国科学院院属单位知识产权管理办法》(科发促字〔2020〕31号)
《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》(国科发区〔2020〕128号)
《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署令2018年第11号)
《审计署关于内部审计工作的规定》解读
主办:中国科学院监督与审计局
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