中国科学院举办2025年所级内部审计研讨培训班
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5月6日至9日,中国科学院2025年所级内部审计研讨培训班在武汉举办,来自院属单位的140位审计人员参加了本次培训。
培训班上,财政部湖北监管局相关负责同志介绍了财政部门财会监督重点任务和发现的主要问题;湖北省审计厅相关负责同志解读了财政资金使用要求、审计发现主要问题、风险及建议。发展规划局、财务与资产管理局相关负责同志围绕项目管理与评价、重大科研项目资源配置和资金管理、经费监管等作专题交流报告;监督与审计局相关人员解读了研究所内部审计工作指南、采购和外协业务专项审计指引及重大科研项目专项审计指引等规范文件。
空天院、金属所、分子细胞卓越中心、水生所、深圳先进院5家单位围绕小型基建项目审计、推进审计监督全覆盖、聚焦监督重点实施审计项目、制度专项审计情况、采购及关联业务专项审计实践等作了经验交流。参加学员围绕如何聚焦科研经费管理与使用、完善研究所内部审计整改机制及过程管理等主题进行了分组讨论。
培训要求,院属各单位要持续完善内部审计工作的领导体制和工作机制,加强科研经费重点领域审计监督力度;抓实审计整改和责任落实,以高质量审计监督护航研究所各项事业高质量发展。